中新網8月8日電 題:中證協發布《證券公司內部審計指引》
中新財經記者 陳康亮
中國證券業協會(下稱中證協)8日發布消息稱,中證為規范證券公司內部審計工作,布證部審提高內部審計質量,司內提升證券公司經營管理水平和風險防范能力,中證促進證券行業高質量可持續發展,布證部審中證協制定發布《證券公司內部審計指引》(下稱《內審指引》)。司內
《內審指引》強化了黨對證券公司內部審計工作的中證領導,在證券公司內部審計工作實踐的布證部審基礎上,明確證券公司內部審計范圍,司內規定內部審計組織架構,中證規范內部審計工作流程,布證部審加強內部審計結果運用,司內進一步推動證券公司建立健全內部審計制度,中證完善內部審計監督體系,布證部審加強內部審計人員隊伍建設,司內提高內部審計工作效能??紤]到證券公司按照《內審指引》健全組織架構、完善制度機制需要一定時間,《內審指引》設置了過渡期,自2024年1月1日起正式實施。
中證協表示,下一步,將在中國證監會的指導下,持續引導證券公司加強內部審計工作,充分發揮內部審計監督職能,提升證券行業公司治理能力,推動行業高質量發展,進一步提升服務實體經濟質效。(完)